000 03924cam a2200349 a 4500
001 5152
003 Unicoc
005 20140730155056.0
006 m i
008 070131s2006 ck ad r 000 0 spa d
015 _aSSN
020 _a9586484343
035 _a(Sirsi) a723128
040 _aCO-BoPUJ
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_cUnicoc
041 0 _aspa
082 0 4 _a657.45 E77A 2006
_221
100 1 _aEstupiñán Gaitán, Rodrigo
245 1 0 _aAdministración o gestión de riesgos E.R.M. y la auditoría interna./
_cRodrigo Estupiñán Gaitán ; con la colaboración de Miguel Antonio Cano Castaño...[et al.] ; coordinación editorial Adriana Gutiérrez
250 _a1a ed.
260 _aBogotá (Colombia):
_bEcoe Ediciones :
_c2006.
300 _axxiii, 351 p. :
_bilustraciones, cuadros, diagramas, gráficas y tablas ,
_c24 cm.
_e1 CD-ROM (59,4 MB)
440 0 _aColección textos universitarios
_pÁrea contabilidad y finanzas
504 _aIncluye referencias bibliográficas (p. [335]-336) y glosario.
505 0 _tControl interno (Modelo). --
_tOrganización de la auditoría interna. --
_tEnfoque moderno de la auditoría interna. --
_tParadigmas en el ejercicio de la auditoría interna en América Latina. --
_tCódigo de ética. --
_tNormas internacionales de auditoría interna y consejos para la práctica. --
_tRiesgo empresarial. --
_tAdministración de riesgo empresarial E.R.M. --
_tRiesgo en el nuevo enfoque de auditoría interna. --
_tAuditoría interna y el (E.R.M). --
_tConocimiento del cliente para la administración del riesgo. --
_tAuditor interno, el administrador en la gestión de riesgos corporativos. --
_tPrácticas del E.R.M. en la auditoría interna. --
_tMapa de riesgos para uso en la auditoría interna. --
_tAuditoría de cumplimiento por parte del auditor interno. --
_tDetección de operaciones ilícitas por la auditoría interna. --
_tLista y cuestionarios de control interno para la auditoría interna. --
_tGobierno corporativo "Corporate governance". --
_tComités de auditoría y el gobierno corporativo. --
_gCD-ROM.
_tGobierno corporativo. --
_tNormas de auditoría interna de aseguramiento AII. --
_tNormas de auditoría interna de consultoría AII. --
_tListas y cuestionarios de control interno FLAI. --
_tConsejos para la práctica. --
_tMapas de riesgo. --
_tConceptos de ERM-COSO. --
_tLey Sarbanes-Oxley. --
_tCaso Enrom y otros.
520 _aPresenta la gestión del riesgo con la auditoría interna apoyado en las Normas Internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría interna, los consejos para la práctica y el Código de Ética del IIA, así como las listas y cuestionarios del control interno para la auditoría interna, de la FLAI, serán una valiosa ayuda para el Contador Público, Administradores, Auditores internos y externos y gerencias en general de toda clase de organizaciones empresariales y todas aquellas personas interesadas en el tema. Contenido: El control interno (modelo). Organización de la auditoría. Enfoque moderno de la auditoría. Paradigmas en ejercicio de la auditoría interna en América Latina. Código de ética. Normas internacionales de auditoría interna. El riesgo empresarial. Administración de riesgo E.R.M. El riesgo en el nuevo enfoque de auditoría interna. La auditoría interna y el E.R.M. Conocimiento del cliente para la administración del riesgo. El auditor interno, el administrador en la gestión de riesgos corporativos. Prácticas del E.R.M. Mapa de riesgos. Auditoría de cumplimiento para el auditor interno. Detección de operaciones ilícitas. Lista y cuestionarios. Gobierno corporativo. Los comités de auditoría y el gobierno corporativo.
650 2 4 _aAuditoría interna
650 2 4 _aAdministración de riesgos
650 2 4 _aGestión financiera
700 1 _aCano Castaño, Miguel Antonio
700 1 _aGutiérrez, Adriana
_eEd.
942 _2ddc
_cLIBROS
999 _c7371
_d7371