Administración o gestión de riesgos E.R.M. y la auditoría interna./ (Registro nro. 7371)

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001 - CONTROL NUMBER
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003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
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015 ## - NATIONAL BIBLIOGRAPHY NUMBER
National bibliography number SSN
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9586484343
035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER
System control number (Sirsi) a723128
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency CO-BoPUJ
Language of cataloging spa
Transcribing agency Unicoc
041 0# - LANGUAGE CODE
Language code of text/sound track or separate title spa
082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER
Classification number 657.45 E77A 2006
Edition number 21
100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Estupiñán Gaitán, Rodrigo
245 10 - TITLE STATEMENT
Title Administración o gestión de riesgos E.R.M. y la auditoría interna./
Statement of responsibility, etc Rodrigo Estupiñán Gaitán ; con la colaboración de Miguel Antonio Cano Castaño...[et al.] ; coordinación editorial Adriana Gutiérrez
250 ## - EDITION STATEMENT
Edition statement 1a ed.
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT)
Place of publication, distribution, etc Bogotá (Colombia):
Name of publisher, distributor, etc Ecoe Ediciones :
Date of publication, distribution, etc 2006.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent xxiii, 351 p. :
Other physical details ilustraciones, cuadros, diagramas, gráficas y tablas ,
Dimensions 24 cm.
Accompanying material 1 CD-ROM (59,4 MB)
440 #0 - SERIES STATEMENT/ADDED ENTRY--TITLE
Title Colección textos universitarios
Name of part/section of a work Área contabilidad y finanzas
504 ## - BIBLIOGRAPHY, ETC. NOTE
Bibliography, etc Incluye referencias bibliográficas (p. [335]-336) y glosario.
505 0# - FORMATTED CONTENTS NOTE
Title Control interno (Modelo). --
-- Organización de la auditoría interna. --
-- Enfoque moderno de la auditoría interna. --
-- Paradigmas en el ejercicio de la auditoría interna en América Latina. --
-- Código de ética. --
-- Normas internacionales de auditoría interna y consejos para la práctica. --
-- Riesgo empresarial. --
-- Administración de riesgo empresarial E.R.M. --
-- Riesgo en el nuevo enfoque de auditoría interna. --
-- Auditoría interna y el (E.R.M). --
-- Conocimiento del cliente para la administración del riesgo. --
-- Auditor interno, el administrador en la gestión de riesgos corporativos. --
-- Prácticas del E.R.M. en la auditoría interna. --
-- Mapa de riesgos para uso en la auditoría interna. --
-- Auditoría de cumplimiento por parte del auditor interno. --
-- Detección de operaciones ilícitas por la auditoría interna. --
-- Lista y cuestionarios de control interno para la auditoría interna. --
-- Gobierno corporativo "Corporate governance". --
-- Comités de auditoría y el gobierno corporativo. --
Miscellaneous information CD-ROM.
Title Gobierno corporativo. --
-- Normas de auditoría interna de aseguramiento AII. --
-- Normas de auditoría interna de consultoría AII. --
-- Listas y cuestionarios de control interno FLAI. --
-- Consejos para la práctica. --
-- Mapas de riesgo. --
-- Conceptos de ERM-COSO. --
-- Ley Sarbanes-Oxley. --
-- Caso Enrom y otros.
520 ## - SUMMARY, ETC.
Summary, etc Presenta la gestión del riesgo con la auditoría interna apoyado en las Normas Internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría interna, los consejos para la práctica y el Código de Ética del IIA, así como las listas y cuestionarios del control interno para la auditoría interna, de la FLAI, serán una valiosa ayuda para el Contador Público, Administradores, Auditores internos y externos y gerencias en general de toda clase de organizaciones empresariales y todas aquellas personas interesadas en el tema.

Contenido:
El control interno (modelo).
Organización de la auditoría.
Enfoque moderno de la auditoría.
Paradigmas en ejercicio de la auditoría interna en América Latina.
Código de ética.
Normas internacionales de auditoría interna.
El riesgo empresarial.
Administración de riesgo E.R.M.
El riesgo en el nuevo enfoque de auditoría interna.
La auditoría interna y el E.R.M.
Conocimiento del cliente para la administración del riesgo.
El auditor interno, el administrador en la gestión de riesgos corporativos.
Prácticas del E.R.M. Mapa de riesgos.
Auditoría de cumplimiento para el auditor interno.
Detección de operaciones ilícitas.
Lista y cuestionarios. Gobierno corporativo.
Los comités de auditoría y el gobierno corporativo.
650 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name as entry element Auditoría interna
650 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name as entry element Administración de riesgos
650 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name as entry element Gestión financiera
700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Cano Castaño, Miguel Antonio
700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Gutiérrez, Adriana
Relator term Ed.
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Source of classification or shelving scheme
Koha item type Libro
Existencias
Not for loan Damaged status Date last seen Source of classification or shelving scheme Current Location Lost status Copy number Full call number Barcode Price effective from Date acquired Permanent Location Koha item type Source of acquisition Cost, normal purchase price
  2015-06-05 Bogotá (Dr. David Ordóñez Rueda) - Campus Norte Ej. 1657.45 E77A 2006111962014-07-302014-07-30Bogotá (Dr. David Ordóñez Rueda) - Campus NorteLibroCompra316000.00

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