Bermúdez Gómez, Hernando

Auditoría y control : reflexiones a la luz de la legislación / Bermúdez Gómez, Hernando - 2 ed. - Bogotá Ediciones de la U Universidad javeriana 2016 - 617 páginas

Contenido. Parte 1. Comentarios con valor agregado. – Aseguramiento. – Auditoría. – Auditoría de cuentas. – El auditor. – Control interno. -- Parte 2. Evidencia en auditoria. -- Parte 3. Esbozo de la auditoría estatutaria y el control interno en las organizaciones privadas.

Parte 1. Comentarios con valor agregado.
Aseguramiento.
Auditoría.
Auditoría de cuentas.
El auditor.
Control interno.
Parte 2. Evidencia en auditoria.

Parte 3. Esbozo de la auditoría estatutaria y el control interno en las organizaciones privadas.

Este volumen, publicado con el título de Auditoría y control. Reflexiones a la luz de la legislación, reúne los principales escritos de Hernando Bermúdez Gómez relacionados con auditoría y control. La intención es facilitarles a los estudiantes el acceso a un cúmulo de material que, si bien es cierto, ha circulado en la red cibernética no es de fácil acceso para el común de las gentes. Hernando Bermúdez Gómez escribe para sus estudiantes, pero éstos no son únicamente los que se matriculan en una de sus clases sino una audiencia mucho más amplia, aquella que responsablemente busca actuar de manera preparada e informada. Por eso muchas veces califica como irresponsables a quienes, por el afán de ejercer profesionalmente, lo hacen sin el debido conocimiento de los antecedentes, los contextos, las condiciones, las expresiones, los alcances, las problemáticas inherentes y las limitaciones inherentes. Este volumen es testigo excepcional de ello. Prepararlo no ha sido una tarea sencilla dada la abundancia del material disponible, pero, sobre todo, la calidad del mismo, su documentación exhaustiva y su análisis que, si bien se basa en las normas, va mucho más allá de las mismas. Por eso sorprende a muchos, particularmente a quienes dependen de los textos de las normas del momento.




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9789587626056


Auditoría financiera
Control interno


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